目 录
第三部分 中共咸安区委政法委员会2024年度部门决算情况说明 8
第一部分 中共咸安区委政法委员会概况
1.深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和省委、市委决策部署,落实区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
2.对全区政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,深化政法智能化建设,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.指导协调全区维护社会稳定工作,指导全区见义勇为工作。
4.负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。
5.监督和支持政法部门依法行使职权。
6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
7.指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。
8.指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。
9.统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。
10.代管咸安区法学会。
11.完成上级交办的其他任务。
中共咸安区委政法委员会内设5个股(室),分别为办公室、政工股、执法监督股、维稳指导股、平安法治建设股(扫黑办);政治处单列,托管咸安区法学会;机关行政编制12名、工勤1名。下设副科级事业单位咸安区社会治安综合治理中心,事业编制6名。
从单位构成看,中共咸安区委政法委员会部门决算由实行独立核算的中共咸安区委政法委员会本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入中共咸安区委政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中共咸安区委政法委员会(本级)
公开01表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 839.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 672.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 90.78 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 12.61 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 45.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 852.54 | 本年支出合计 | 57 | 852.54 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 852.54 | 总计 | 60 | 852.54 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 852.54 | 839.93 | 12.61 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 672.84 | 660.24 | 12.61 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 672.84 | 660.24 | 12.61 | ||||
2013601 | 行政运行 | 672.84 | 660.24 | 12.61 | ||||
204 | 公共安全支出 | 90.78 | 90.78 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 90.78 | 90.78 | |||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 82.78 | 82.78 | |||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.71 | 45.71 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.46 | 44.46 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |||||
221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 3.24 | 3.24 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
公开03表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 852.54 | 405.67 | 446.87 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 672.84 | 316.75 | 356.09 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 672.84 | 316.75 | 356.09 | |||
2013601 | 行政运行 | 672.84 | 316.75 | 356.09 | |||
204 | 公共安全支出 | 90.78 | 90.78 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 90.78 | 90.78 | ||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 82.78 | 82.78 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.71 | 45.71 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.46 | 44.46 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | ||||
221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 3.24 | 3.24 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
公开04表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 839.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 660.24 | 660.24 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 90.78 | 90.78 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.71 | 45.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.17 | 15.17 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.03 | 28.03 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 839.93 | 本年支出合计 | 59 | 839.93 | 839.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 839.93 | 总计 | 64 | 839.93 | 839.93 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开05表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 839.93 | 403.06 | 436.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | 660.24 | 314.14 | 346.09 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 660.24 | 314.14 | 346.09 |
2013601 | 行政运行 | 660.24 | 314.14 | 346.09 |
204 | 公共安全支出 | 90.78 | 90.78 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 90.78 | 90.78 | |
2049902 | 国家司法救助支出 | 82.78 | 82.78 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.71 | 45.71 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.46 | 44.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 | |
2210202 | 提租补贴 | 3.24 | 3.24 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开06表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 369.09 | 302 | 商品和服务支出 | 33.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 92.97 | 30201 | 办公费 | 4.45 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 71.02 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 86.92 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.28 | ||
30106 | 伙食补助费 | 8.51 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 10.32 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.48 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 16.05 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.74 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 33.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 6.31 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.42 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.85 | |||||||
人员经费合计 | 369.09 | 公用经费合计 | 33.97 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
公开07表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
公开08表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
公开09表 | ||
单位:中共咸安区委政法委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2024年度收、支总计均为852.54万元。与2023年度相比,收、支总计减少44.58万元,下降5.0%,主要原因是本年度综治中心建设项目经费减少。
图1:收、支决算总计变动情况

2024年度收入合计852.54万元,与2023年度相比,收入合计减少44.58万元,下降5.0%。其中:财政拨款收入839.93万元,占本年收入98.5%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入12.61万元,占本年收入1.5%。
图2:收入决算结构

2024年度支出合计852.54万元,与2023年度相比,支出合计减少44.58万元,下降5.0%。其中:基本支出405.67万元,占本年支出47.6%;项目支出446.87万元,占本年支出52.4%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构

2024年度财政拨款收、支总计均为839.93万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少57.17万元,下降6.4%。主要原因是本年度综治中心建设项目经费减少。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入839.93万元,比2023年度决算数减少57.17万元,减少主要原因是本年度综治中心建设项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出839.93万元,占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.17万元,下降6.4%,主要原因是本年度综治中心建设项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出839.93万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出660.24万元,占78.61%。主要是用于本单位其他共产党事务行政运行支出。
2.公共安全支出类支出90.78万元,占10.81%。主要是用于国家司法救助及其他公共安全等支出。
3.社会保障和就业支出类支出45.71万元,占5.44%。主要是用于本单位职工养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障和就业等支出。
4.卫生健康支出类支出15.17万元,占1.81%。主要是用于本单位职工医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出类支出28.03万元,占3.34%。主要是用于本单位职工住房公积金及提租补贴等支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.49万元,支出决算为839.93万元,完成年初预算的157.7%。其中:
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为 446.27万元,支出决算为660.24万元,完成年初预算的147.95%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加中央转移支付资金扫黑除恶经费和省级综治转移支付资金、市域治理工作经费;二是增加了未成人教育特殊经费;三是解决司法救助资金、铁路安全隐患整治奖补经费等;四是2022年度咸安区综治中心规范化建设项目经费未纳入年初预算。
2.公共安全支出具体包括:
(1)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为82.78万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位司法救助支出年初未纳入预算。
(2)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为8.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位扫黑除恶中央转移支付资金年初未纳入预算。
3.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 30.44万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的103.19%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年度12月份下达未使用的指标,本年度未纳入年初预算。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 12.95万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.04万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的120.19%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年度12月份下达未使用的指标,本年度未纳入年初预算。
4.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.57万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的104.12%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年度12月份下达未使用的指标,本年度未纳入年初预算。
5.住房保障支出具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.98万元,支出决算为24.79万元,完成年初预算的103.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年度12月份下达未使用的指标,本年度未纳入年初预算。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.06万元,其中:
人员经费369.09万元,主要包括:基本工资92.97万元、津贴补贴71.02万元、奖金86.92万元、伙食补助费8.51万元、绩效工资10.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元、职业年金缴费16.05万元、职工基本医疗保险缴费16.74万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金33.34万元。
公用经费33.97万元,主要包括:办公费4.45万元、印刷费1.92万元、邮电费0.49万元、维修(护)费0.53万元、培训费0.05万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.56万元、福利费6.31万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出3.85万元、办公设备购置0.28万元。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少1.05万元,下降87.5%,决算数持平全年预算数的主要原因:决算报表编制口径是以支定收。决算数较上年减少的主要原因:2024年度接待人次减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度未产生因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因本年度未产生因公出国(境)费用。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因:本单位无公务用车。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元,截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成全年预算的100.0%,较上年减少1.05万元,下降87.5%。决算数持平全年预算数的主要原因:决算报表编制口径是以支定收。其中:
外宾接待支出0.00万元,2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.15万元,接待对象主要是高桥镇澄水洞村和汀泗桥镇人民政府,主要是开展稳控调处工作。2024年共接待国内来访团组2个,15人次(不包括陪同人员)。
本部门2024年度机关运行经费支出33.97万元,比年初预算数持平;比上年决算数增加7.16万元,增长26.7%。主要原因是:本年度办公费、其他商品服务支出增加。
本部门 2024年度政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.72万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日,中共咸安区委政法委员会共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值100万元以上设备0台(套)。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金446.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门项目支出预算管理情况良好。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内,年度绩效目标完成情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为446.87万元,执行数为446.87万元,完成预算100%。
主要产出和效益:2024年发放3-5级精神病障碍患者以奖代补资金人数为289人;排查铁路安全隐患排查34处,确保铁路运输安全;咸安区辖区内铁路线总长度92.7公里;开展各类进村湾、进企业、进校园铁路安全法制宣传20余场次;辅助工作人员为4人;开展各类进村湾、进企业、进校园铁路安全法制宣传20余场次;通过发送宣传短信、报纸宣传、公众号推送、街头现场咨询、制作专题视频、电视台专栏等形式宣传法律法规;签订《平安法治建设目标管理责任书》达到99家单位;三级综治中心排查矛盾纠纷3738件,化解3712件,调解成功率为97%。项目的实施深化平安铁路建设,深入开展涉铁矛盾纠纷排查化解和铁路沿线安全隐患整治工作,着力推进视频监控建设,积极开展爱路护路宣传,确保铁路运输安全畅通;有助于加强社会治安联防;有助于推动咸安法治建设、优化营商环境。
附件:中共咸安区委政法委员会2024年度项目绩效自评表
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。
3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、中共咸安区委政法委员会2024年度部门整体绩效自评表
二、中共咸安区委政法委员会2024年度项目绩效自评表
三、中共咸安区委政法委员会2024年度部门决算公开表